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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 28.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.493.586

Retención DNCP
₲ 99.142
Retención IVA
₲ 774.545
Retención Renta
₲ 1.032.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-26-265880
Monto Contrato
₲ 227.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.987.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.987.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
481675
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA SEDE DEL INDI
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena