Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045007
Monto de la Factura
₲ 4.551.660
Nro. Solicitud de Transferencia
121093
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.246.120
Retención DNCP
₲ 15.889
Retención IVA
₲ 124.136
Retención Renta
₲ 165.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-254415
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.603.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.603.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466637
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL - MCN N° 10
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania
