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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 5.882.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93581
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.487.624

Retención DNCP
₲ 20.535
Retención IVA
₲ 160.432
Retención Renta
₲ 213.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266283
Monto Contrato
₲ 263.254.042
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.762.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.762.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477961
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3