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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 2.849.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.761.354

Retención DNCP
₲ 9.946
Retención IVA
₲ 77.700
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266283
Monto Contrato
₲ 263.254.042
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.390.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.390.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477961
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3