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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002964
Monto de la Factura
₲ 15.428.900
Nro. Solicitud de Transferencia
93982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.393.200

Retención DNCP
₲ 53.861
Retención IVA
₲ 420.788
Retención Renta
₲ 561.051
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264332
Monto Contrato
₲ 177.690.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.517.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.517.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477963
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS CANON PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3