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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 7.292.480
Nro. Solicitud de Transferencia
112049
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
17-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.802.956

Retención DNCP
₲ 25.457
Retención IVA
₲ 198.886
Retención Renta
₲ 265.181
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265810
Monto Contrato
₲ 87.503.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.806.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.806.536

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner, Cartuchos y Tintas para Unidades Componentes del Comando del Ejército.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2