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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 9.999.600
Nro. Solicitud de Transferencia
108591
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2026
Fecha de la Transferencia
30-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.354

Retención DNCP
₲ 34.908
Retención IVA
₲ 272.716
Retención Renta
₲ 363.622
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264338
Monto Contrato
₲ 440.199.171
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.110.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.110.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3