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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 1.939.200
Nro. Solicitud de Transferencia
58288
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.809.027

Retención DNCP
₲ 6.770
Retención IVA
₲ 52.887
Retención Renta
₲ 70.516
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264338
Monto Contrato
₲ 440.199.171
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.724.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.724.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3