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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000325
Monto de la Factura
₲ 990.672
Nro. Solicitud de Transferencia
117359
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 924.172

Retención DNCP
₲ 3.458
Retención IVA
₲ 27.018
Retención Renta
₲ 36.024
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267231
Monto Contrato
₲ 276.242.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.066.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.066.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477335
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de Equipos Industriales, Motor Generador, Desmalezadora y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4