Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000265
Monto de la Factura
₲ 1.193.190
Nro. Solicitud de Transferencia
97753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.113.095
Retención DNCP
₲ 4.165
Retención IVA
₲ 32.541
Retención Renta
₲ 43.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267231
Monto Contrato
₲ 276.242.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.066.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.066.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477335
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de Equipos Industriales, Motor Generador, Desmalezadora y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
