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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000263
Monto de la Factura
₲ 1.131.594
Nro. Solicitud de Transferencia
97753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.055.634

Retención DNCP
₲ 3.950
Retención IVA
₲ 30.861
Retención Renta
₲ 41.149
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267231
Monto Contrato
₲ 276.242.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.066.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.066.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477335
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de Equipos Industriales, Motor Generador, Desmalezadora y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4