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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 15.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77222
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.369.972

Retención DNCP
₲ 53.774
Retención IVA
₲ 420.109
Retención Renta
₲ 560.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265022
Monto Contrato
₲ 224.552.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.927.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.927.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477372
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y cámaras de aire (Aeronáutico y Terrestre)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4