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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 4.308.334
Nro. Solicitud de Transferencia
97445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.019.127

Retención DNCP
₲ 15.040
Retención IVA
₲ 117.500
Retención Renta
₲ 156.667
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265980
Monto Contrato
₲ 77.179.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.705.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.705.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477346
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de Reparación y mantenimiento de Equipos de Salud
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4