Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 77.308.755
Nro. Solicitud de Transferencia
97726
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.119.230
Retención DNCP
₲ 269.878
Retención IVA
₲ 2.108.420
Retención Renta
₲ 2.811.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267192
Monto Contrato
₲ 551.522.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.025.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.025.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
