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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 2.747.410
Nro. Solicitud de Transferencia
113225
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.890

Retención DNCP
₲ 9.591
Retención IVA
₲ 74.929
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-267192
Monto Contrato
₲ 551.522.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.333.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.333.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3