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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000042
Monto de la Factura
₲ 1.551.126
Nro. Solicitud de Transferencia
57934
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.503.408

Retención DNCP
₲ 5.415
Retención IVA
₲ 42.303
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264740
Monto Contrato
₲ 183.953.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.037.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.037.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477336
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4