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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 2.368.573
Nro. Solicitud de Transferencia
77004
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.209.578

Retención DNCP
₲ 8.268
Retención IVA
₲ 64.597
Retención Renta
₲ 86.130
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264740
Monto Contrato
₲ 183.953.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.930.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.930.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477336
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4