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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 45.365.818
Nro. Solicitud de Transferencia
57364
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.320.534

Retención DNCP
₲ 158.368
Retención IVA
₲ 1.237.250
Retención Renta
₲ 1.649.666
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264406
Monto Contrato
₲ 146.477.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.320.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.320.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
478759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DE LA DIGETREN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5