Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016704
Monto de la Factura
₲ 3.247.350
Nro. Solicitud de Transferencia
74938
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.029.365
Retención DNCP
₲ 11.336
Retención IVA
₲ 88.564
Retención Renta
₲ 118.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-265302
Monto Contrato
₲ 32.502.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.885.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.885.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477366
Nombre de la Licitación
Contratación de compuestos químicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
