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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 14.998.140
Nro. Solicitud de Transferencia
40453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.991.356

Retención DNCP
₲ 52.357
Retención IVA
₲ 409.040
Retención Renta
₲ 545.387
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-263873
Monto Contrato
₲ 119.710.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.595.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.595.113

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3