Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93681
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.183.120
Retención DNCP
₲ 26.880
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 280.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264075
Monto Contrato
₲ 225.885.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.422.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.422.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
