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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 3.029.692
Nro. Solicitud de Transferencia
133243
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.936.488

Retención DNCP
₲ 10.576
Retención IVA
₲ 82.628
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-266970
Monto Contrato
₲ 117.502.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.696.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.696.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477337
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4