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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002832
Monto de la Factura
₲ 3.941.234
Nro. Solicitud de Transferencia
146792
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.676.670

Retención DNCP
₲ 13.758
Retención IVA
₲ 107.488
Retención Renta
₲ 143.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-246758
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.212.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.212.685

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446353
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS HP Y ZEBRA - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral