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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 20.781.190
Nro. Solicitud de Transferencia
23680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.386.205

Retención DNCP
₲ 72.545
Retención IVA
₲ 566.760
Retención Renta
₲ 755.680
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-245915
Monto Contrato
₲ 2.005.081.003
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.205.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.205.248

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445330
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral