Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 4.671.575
Nro. Solicitud de Transferencia
90898
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.357.985
Retención DNCP
₲ 16.308
Retención IVA
₲ 127.407
Retención Renta
₲ 169.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-24-245915
Monto Contrato
₲ 2.005.081.003
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.091.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.091.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445330
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral