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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002657
Monto de la Factura
₲ 245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.554

Retención DNCP
₲ 855
Retención IVA
₲ 6.682
Retención Renta
₲ 8.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-246926
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.017.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.017.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445507
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial para eventos protocolares de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)