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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000884
Monto de la Factura
₲ 3.656.160
Nro. Solicitud de Transferencia
193584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.407.543

Retención DNCP
₲ 12.763
Retención IVA
₲ 99.713
Retención Renta
₲ 132.951
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23038-24-243476
Monto Contrato
₲ 5.484.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.179.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.179.384

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441271
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para los vehículos pertenecientes a la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)