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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006124
Monto de la Factura
₲ 30.214.180
Nro. Solicitud de Transferencia
46024
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2025
Fecha de la Transferencia
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.185.985

Retención DNCP
₲ 105.475
Retención IVA
₲ 824.023
Retención Renta
₲ 1.098.697
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-248432
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.582.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.582.423

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446248
Nombre de la Licitación
Provisión y colocación de Mamparas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica