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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051346
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58615
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.175.419

Retención DNCP
₲ 4.399
Retención IVA
₲ 34.364
Retención Renta
₲ 45.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-245312
Monto Contrato
₲ 21.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.224.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.224.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456313
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios para vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica