Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 38.525.962
Nro. Solicitud de Transferencia
135709
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.939.819
Retención DNCP
₲ 134.491
Retención IVA
₲ 1.050.708
Retención Renta
₲ 1.400.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RD Construcciones S.A
RUC
80120990-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13006-24-247115
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.264.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.264.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446548
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Sedes Propias
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica
