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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0045836
Monto de la Factura
₲ 27.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159967
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.373.612

Retención DNCP
₲ 95.574
Retención IVA
₲ 675.247
Retención Renta
₲ 995.567
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRINGCO S.A.
RUC
80063527-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-255404
Monto Contrato
₲ 94.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.166.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.166.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462722
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores