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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 5.538.400
Nro. Solicitud de Transferencia
55244
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.166.622

Retención DNCP
₲ 19.335
Retención IVA
₲ 151.047
Retención Renta
₲ 201.396
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-261870
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.250.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.250.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores