Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001966
Monto de la Factura
₲ 42.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7194
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.897.101
Retención DNCP
₲ 149.299
Retención IVA
₲ 1.166.400
Retención Renta
₲ 1.555.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-252960
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.637.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.637.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459892
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores
