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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001858
Monto de la Factura
₲ 5.716.699
Nro. Solicitud de Transferencia
7938
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.332.953

Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
₲ 155.910
Retención Renta
₲ 207.880
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-24-242874
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.894.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.894.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450408
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de cableado estructurado y fibra óptica del Ministerio de Relaciones Exteriores
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores