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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001801
Monto de la Factura
₲ 21.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
18-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.755.170

Retención DNCP
₲ 74.356
Retención IVA
₲ 580.909
Retención Renta
₲ 774.545
Multa
₲ 1.115.020

Datos del Contrato

Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-25-262920
Monto Contrato
₲ 255.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.473.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.473.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464670
Nombre de la Licitación
MCN N°05/2025 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INTALACIONES DE LA UPTP DENTRO DEL PREDIO DEL COMCOME - ID.464670
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay