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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006805
Monto de la Factura
₲ 3.177.340
Nro. Solicitud de Transferencia
139428
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.964.053

Retención DNCP
₲ 11.092
Retención IVA
₲ 86.655
Retención Renta
₲ 115.540
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-25-253941
Monto Contrato
₲ 11.727.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.940.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.940.147

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463562
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras