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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002381
Monto de la Factura
₲ 5.156.781
Nro. Solicitud de Transferencia
116110
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.810.621

Retención DNCP
₲ 18.002
Retención IVA
₲ 140.639
Retención Renta
₲ 187.519
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12003-24-245968
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.811.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.811.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451704
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior