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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003348
Monto de la Factura
₲ 15.360.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124918
Fecha Solicitud de Transferencia
04-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.329.391

Retención DNCP
₲ 53.622
Retención IVA
₲ 418.923
Retención Renta
₲ 558.564
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-25-252660
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.212.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.212.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460071
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES DEL MRE-PLURIANUAL-AD REF.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores