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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001313
Monto de la Factura
₲ 17.467.007
Nro. Solicitud de Transferencia
221931
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.279.250

Retención DNCP
₲ 60.976
Retención IVA
₲ 476.373
Retención Renta
₲ 635.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-24-246133
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.000.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.000.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442622
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE PARA FERIAS NACIONALES PARA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania