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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028878
Monto de la Factura
₲ 1.029.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107864
Fecha Solicitud de Transferencia
04-08-2025
Fecha de la Transferencia
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.808

Retención DNCP
₲ 3.632
Retención IVA
₲ 28.080
Retención Renta
₲ 28.080
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12009-24-247931
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.119.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.119.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453531
Nombre de la Licitación
MENOR CUANTIA NACIONAL N° 05/2024 - PROVISION DE BIDONES DE AGUA MINERAL.-
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia