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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009370
Monto de la Factura
₲ 10.766.179
Nro. Solicitud de Transferencia
172520
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.043.475

Retención DNCP
₲ 37.584
Retención IVA
₲ 293.623
Retención Renta
₲ 391.497
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Rodney Adrian Caceres Villordo
RUC
2356482-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-243665
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.503.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.503.595

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441565
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento de Acondicionadores de Aire - Segundo llamado
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica