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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001440
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69412
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.872

Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 36.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-245670
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.288.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.288.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441580
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica