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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 6.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53627
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.849.112

Retención DNCP
₲ 21.888
Retención IVA
₲ 171.000
Retención Renta
₲ 228.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-25-255993
Monto Contrato
₲ 132.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.610.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.610.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
466561
Nombre de la Licitación
LMCN Nº 07/2025 "Mantenimiento de equipos servidores y servicio de Networking" plurianual
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.