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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005723
Monto de la Factura
₲ 2.000.300
Nro. Solicitud de Transferencia
92719
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.763

Retención DNCP
₲ 6.983
Retención IVA
₲ 54.554
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251021
Monto Contrato
₲ 143.578.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.870.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.870.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459624
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3