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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003232
Monto de la Factura
₲ 19.799.700
Nro. Solicitud de Transferencia
77678
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.470.600

Retención DNCP
₲ 69.119
Retención IVA
₲ 539.992
Retención Renta
₲ 719.989
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250125
Monto Contrato
₲ 230.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.759.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.759.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456835
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/25 "Contratación de alquiler de fotocopiadora - Plurianual 2025 - 2026 - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4