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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000582
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112887
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.191.018

Retención DNCP
₲ 68.073
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 709.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
RUC
80099045-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255013
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.191.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.191.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
471714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS PARA LA SALA DE GUERRA DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3