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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0025670
Monto de la Factura
₲ 2.546.200
Nro. Solicitud de Transferencia
132878
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.467.869

Retención DNCP
₲ 8.889
Retención IVA
₲ 69.442
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255098
Monto Contrato
₲ 91.485.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.795.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.795.038

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463870
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3