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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0170840
Monto de la Factura
₲ 4.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3693
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.957.088

Retención DNCP
₲ 15.331
Retención IVA
₲ 59.886
Retención Renta
₲ 159.695
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-259487
Monto Contrato
₲ 31.767.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.866.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.866.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
468902
Nombre de la Licitación
"MCN 38/2025 Adquisición de Productos Farmacéuticos, Medicinales, Útiles y Materiales Médicos Quirúrgicos y de Laboratorio"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4