Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000029
Monto de la Factura
₲ 16.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152859
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.070.558
Retención DNCP
₲ 56.396
Retención IVA
₲ 440.591
Retención Renta
₲ 587.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250819
Monto Contrato
₲ 121.691.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.702.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.702.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS VARIAS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
