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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0004535
Monto de la Factura
₲ 3.024.732
Nro. Solicitud de Transferencia
102840
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.821.690

Retención DNCP
₲ 10.559
Retención IVA
₲ 82.493
Retención Renta
₲ 109.990
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250979
Monto Contrato
₲ 14.127.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.269.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.269.422

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456848
Nombre de la Licitación
MCN Nº 12/25 "Adquisición de repuestos y accesorios menores para vehículos y desmalezadoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4